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退税申请书

时间:2023-05-26 11:06:41 申请书 我要投稿

退税申请书 15篇

  在这个高速发展的时代,各种申请书频频出现,我们在写申请书的时候要切忌长篇大论。什么样的申请书才是合理的呢?下面是小编为大家整理的退税申请书 ,仅供参考,欢迎大家阅读。

退税申请书 15篇

退税申请书 1

国家税务局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_____,法定代表人:_____财,注册资本_____万元,地址:_____,登记注册类型:_____公司,经营范围:_____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

  公司于_____年_____月_____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_____,进出口企业代码:_____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_____。贵局于_____年_____月_____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

  我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的`申报。

  我公司_____年_____月_____日发生第一笔出口业务,出口金额_____美元,人民币_____元。_____年累计出口_____美元,人民币_____元。(详见附表)

  因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

此致

敬礼!

  申请人:_____

  20_____年月日

退税申请书 2

  国家税务局:

  我公司成立于***年**月,***年**月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:***,法定代表人:***财,注册资本***万元,地址:***,登记注册类型:***公司,经营范围:***齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

  公司于***年**月**日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:***,进出口企业代码:***,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:***.贵局于***年**月**日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

  我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的`销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

  我公司***年**月**日发生第一笔出口业务,出口金额***美元,人民币***元。***年累计出口***美元,人民币***元。

  因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

  申请公司:XXX

  日期:20xx年X月XX日

退税申请书 3

镇海区税务局:

  我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

  ____有机涂料厂

  ____年____月____日

退税申请书 4

_______海关:

  根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

  1、已缴税款金额:

  关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

  2、申请退税理由:_______________________________________________。

  3、申请退还金额:

  关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

  4、申请人名称:___________________________________________________

  5、开户银行:_____________________________________________________

  6、开户银行账号:_________________________________________________

此致

敬礼!

  申请人:

  __年__月__日

退税申请书 5

金昌市国税局:

  9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。

  请给予批复!

  纳税识别号:XX

  纳税编码号:XX

  开户行名称:XX

  开户行收款帐号:XX

  申请退款金额:YXX元

  税款所属期:9月

  申请单位:XX有限公司

  2月21日

退税申请书 6

宁海县国家税务局:

  我公司属于XX企业,根据财税XX号文件,我公司符合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税,资料《所得税退税申请书3篇》。

  此致!

敬礼!

  申请公司:

  日期:

退税申请书 7

______________海关:

  根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款,按照有关规定现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

  1.已缴税款金额:

  关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。

  2.申请退税理由:________________________________________________________。

  3.申请退还金额:

  关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。

  4.取款人姓名:

  ____________________________________________________________ 5.取款人单位:

  ____________________________________________________________ 6.取款人有效身份证明号码:

  ________________________________________________

  申请人签章:______________________________

  ____________年____________月____________日

  申请单位联系地址:________________________邮政编码:________________________________

  联系人:__________________________________

  电话:____________________________________

  注:《现金退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。

  申请人:____

  __年__月__日

退税申请书 8

xx市xx区xx税务局:

  经我司“xx有限公司”决定,对于度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!

  xx有限公司(盖上公章)

20xx年xx月xx日

退税申请书 9

___税局:

  因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:___________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:__银行

  银行账号:________

  特此说明!

此致

敬礼

  申请公司:___

  日期:_月__日

退税申请书 10

__________税局:

  本公司____________________(纳税编码:________)。因____年_____月_____日在申报税款所属期为____年_____月_____日至____年_____月_____日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为____年_____月_____日至____年_____月_____日,申报成功,该笔税款是¥_____元,已扣款成功(电子税票号:___________)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥________元。

  在____年_____月_____日日直接(上门)申报税款所属期为____年_____月_____日至____年_____月_____日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:__银行

  银行账号:________

  特此说明!

______单位

  __年__月__日

退税申请书 11

xxxx国税局:

  我公司是xxxx(基本情况)。根据xxx规定,我公司为免税企业。

  x月份,我公司销售收入xx元(企业经营状况。)由于xx原因,被扣缴增值税xx元。

  根据xx规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

  特此报告,请核准!

此致

敬礼!

  申请人:xxx

  xx年xx月xx日

退税申请书 12

国家税务局:

  我公司于____年_____月_____日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;____年度多缴纳企业所得税额元;____年度应退企业所得税额元。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。

  特此申请,请贵局审核予以退税。

  附送资料

  1、____年度企业所得税申报表

  2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书

  申请人:____

  __年__月__日

退税申请书 13

_______税局:

  兹有杭州____有限公司,税号:______。____年销售收入:____元,____年应纳税所得额:____元,已缴所得税:___元。根据国家税收政策,应减免所得税额:___元,实际减免所得税额:___元,应退税额:___元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。望批准!

  申请人:____

  __年__月__日

退税申请书 14

某区税务局:

  20__年某月,我公司向贵局申报并上缴20__年度、20__年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

此致

敬礼!

  申请人:

  __年__月__日

退税申请书 15

地税局领导:

  20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的'发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

  为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

  由于XX经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

  因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

  敬请贵局解决支持并批准为盼!

  ____________有限公司

  ____年____月____日

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